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白銀市廣播電視臺2018年部門預算公開說明

白銀市廣播電視臺 發表于2018-03-22 10:38:36

一、部門主要職責及機構設置情況

(一)部門主要職責

貫徹執行黨和國家廣播電視宣傳方面的路線、方針、政策和法律法規,圍繞市委市政府的中心工作開展廣播電視宣傳。轉播中央臺、省臺的重要新聞、重大活動等廣播電視節目。做好本臺廣播電視節目的策劃、采編、制作、播出工作,積極拓展新媒體業務,加強視頻網站、網絡廣播電視等新媒體的建設與管理。做好本臺廣播電視設施、設備的管理和新技術的研究應用。

(二)機構設置情況及人員變動情況

白銀市廣播電視臺內設機構18個。事業編制123名,臺領導職數3名,其中:臺長1名(正縣級)、副臺長2名(副縣級),科級領導職數36名。

二、部門預算情況

2018年我單位預算收入1114.05萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1114.05萬元。預算支出1114.05萬元。

三、預算收支增減變化情況

(一)基本支出

2018年我單位一般公共預算財政撥款基本支出946.05萬元,與20171091.39萬元相比,減少145.34萬元,減少13.32%。主要原因是人員經費減少。

(二)項目支出

2018年我單位部門預算項目支出168萬,與2017468萬元相比,減少300萬元,減少64.1%。主要原因是項目資金減少。具體項目有:

1、廣播

2、廣播電視傳輸設備電費

3、廣播設施設備保險費

4、采攝、編輯制作費

5、大型晚會節目費

6、電視節目采錄編及發射設備維護費

7、電視節目配套

8、頻道占用費

9、省臺播出節目費

10、《白銀視線》網站設備

11、節目購置

四、事業運行經費

2018年事業運行經費預算總額99.55萬元,其中:辦公費7.14萬元,郵電費7.14萬元,差旅費41.65萬元,工會經費3.68萬元,福利費10.8萬元。

五“三公”經費安排情況

因公出國(境)費用:為加強經費管理,市財政局對出國經費實行單項審批、切塊管理制度,未下達年初預算,因因此公出國(境)費用預算為零;

公務接待費:為加強經費管理,市財政局對公務接待費實行切塊管理制度,未下達年初預算,因此公務接待費預算為零;

公務用車運行維護費及購置費:2018年我單位公務用車運行維護費22萬元(市財政按每車每年2萬元標準供給,預算支出22萬元)。

六、政府采購預算情況

2018年政府采購預算總額608萬元,其 中:政府采購貨物預算18萬元,主要采購辦公設備、辦公桌椅、辦公耗材、燃油費;政府采購服務預算590萬元,主要采購網站設備、采攝、編輯制作費、大型晚會節目費、廣播電視電費、節目購置費、使用新華社電視新聞節目費等。

七、名詞解釋(對專有名詞進行解釋)

1.財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

                                                  白銀市廣播電視臺

                                                    2018年3月14

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